Art. 2°. - O Crédito Suplementar de que trata o artigo primeiro, será compensado da seguinte forma:
08.01 - GERÊNCIA DE OBRAS
257514012.042 - 339030..................................R$ 60.000,00
082443011.002-449051..................................R$ 10.000,00
257514012.042 - 339030..................................r$ 90.000,00
257514012.042 - 339030..................................R$ 25.000,00
164824011.004-449051..................................R$ 10.000,00
257514012.042 - 449051..................................R$ 20.000,00
257514012.042 - 339030..................................R$ 70.000,00
267824012.037-449051..................................R$ 10.000,00
154524011.011 -449051..................................R$ 5.000,00
154524012.040-339036..................................R$ 5.000,00
123613021.008-449051..................................R$ 5.000,00
123613021.008-44905 1..................................R$ 5.000,00
082443011.001 -449051..................................R$ 10.000,00
103013031.009-44905 1..................................R$ 10.000,00
123613021.008-449051..................................R$ 5.000,00
123613021.008-449051..................................R$ 5.000,00
SUB-TOTAL............R$ 345.000,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103013032.,031 - 339030................................R$ 5.000,00
103013032.031 -339032.................................R$ 10.000,00
103043032.034 - 339030.................................R$ 10.000,00
103053032.035 - 335043.................................R$ 10.000,00
103053032.035 - 335043.................................R$ 10.000,00
103053032.035 - 335043.................................R$ 25.000,00
103053032.035 - 335043.................................R$ 20.000,00
SUB-TOTAL............R$ 90.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
041312012.003 - 339030................................R$ 10.000,00
020622012.004 - 339030................................R$ 10.000,00
041222012.002 - 319011................................R$ 50.000,00
SUB-TOTAL............R$ 70.000,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
082433012.013 -449052...............................R$ 10.000,00
082433012.013-449052...............................R$ 5.000,00
082433012.019-319011...............................R$ 10.000,00
082443012.017 - 339032...............................R$ 65.000,00
SUB-TOTAL............R$ 90.000,00
06.02 - FUNDEB
123613022.029-339014.............................R$ 20.000,00
SUB-TOTAL............R$ 20.000,00
04.01 - GERENCIA DE FINANÇAS
288462032.009 - 339091................................R$ 15.000,00
288462032.009 - 339091................................R$ 15.000,00
041212032.007 - 449052................................R$ 10.000,00
288462032.009 - 339091................................R$ 100.000,00
SUB-TOTAL............R$ 140.000,00
09.01 - GERÊNCIA DE DES.ECONÔMICO
236915012.044-339036....................................R$ 5.000,00
SUB-TOTAL............R$ 5.000,00
06.01 - GERÊNCIQA DE EDUCAÇÃO
278123022.027 -339039.....................................R$ 10.000,00
123613022.025-449052....................................R$ 5.000,00
123613022.025-319011....................................R$ 5.000,00
123613022.025-319013....................................R$ 5.000,00
SUB-TOTAL............R$ 25.000,00
TOTAL GERAL......R$ 785.000,00